我是神
您的问题,动漫企业一笔28000的配音费,预付了14000,现在发票到了,要付另外14000的费用,这个会计分录怎么写?
其实你的实际情况可以理解为先付一部分钱给员工,那实际可以当作员工借款处理,挂他帐
借:其他应收款 28000
贷:银行存款 28000
等到正式发放工资你就再冲掉。
借:管理费用-工资 28000
贷:银行存款 14000
其他应收款 14000
一样啊 没纳税的前提下是这样的
借:预付账款 14000
贷:银行存款 14000
借:应付外包职工薪酬 28000
贷:预付账款 14000
银行存款 14000
祝您愉快~